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用友t+财务软件反结账操作步骤

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 大家有没有遇到过这样的情况:25年在整理24年的凭证的时候偶然发现需要调整的凭证,但是已经结账了,余额也结转结转完成了…. 不要慌,看下来: 1、第一步:反结账(取消月度结账) . 登录T+,点击左侧【系统管理】 2. 有业务的话先处理【业务结账】→ 在【财务结账】 直接点击【取消结账】,一秒解锁月份 3、找到凭证管理,找到需要调整的凭证,同时按ctrl+alt+H,取消记账 4、在填制凭证内找到对应的凭证,修改~ 5、修改之后,在凭证管理内看一下修改完成的话,选择刚刚的凭证,点击记账 6、月末结账,依次结转完成即可 (我是没有审核哈,如果有审核的话,需要在第3条之前先取消审核哦)

修改完后续操作 1. 直接修改错误凭证,核对无误保存

2. 重新勾选凭证,点击【记账】

3. 回到财务结账界面,重新完成月度结账 整套流程走完,账务彻底修正,完美闭环~ 常见踩坑避坑 - 快捷键没反应:关掉输入法,确保光标在凭证列表页面 - 没法反结账:检查是否有业务模块(购销存)先结账了,要先取消业务结账

 



 

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